|
Faktúra |
2012120003
|
oprava chladničky
|
246,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Hrdlica |
Základná škola |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
120997
|
oprava PC
|
35,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
2012111
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
204,14 |
s DPH |
812012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
SANDI |
Základná škola |
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
262012
|
strava zamestnanci
|
1 557,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola |
|
|
10.12.2012 |
|
Objednávka |
832012
|
objednávka oprava náradovne
|
1 472,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Š.Bartha |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
07.12.2012 |
|
Faktúra |
3701322269
|
DIDAKTIKA vyučtovacia
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
IURA EDITION |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
1202006582
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
88,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Hagleitner |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
152120036
|
športové potreby
|
147,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Kv.Rezač |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
1272526
|
rohože
|
17,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
21231686
|
publikácia
|
39,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
2012049
|
oprava parapety
|
64,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Helena Myjavská |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
Objednávka |
812012
|
objednávka pracovné oblečenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
SANDI |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
07.12.2012 |
|
Objednávka |
802012
|
objednávka akuvrtačka
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Železiarstvo K-mat |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
07.12.2012 |
|
Faktúra |
220320
|
predplatné
|
89,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Infra |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
20120101
|
aku skrutkovač
|
189,90 |
s DPH |
802012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Železiarstvo K-mat |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
Objednávka |
822012
|
klampiarske práce
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing. Richard Koszorú |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
07.12.2012 |
|
Faktúra |
2012121709
|
kancelárske potreby
|
725,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Mira Office, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
12168
|
oprava EZS systému
|
1 243,92 |
s DPH |
752012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
ZASYS |
Základná škola |
|
|
20.12.2012 |
|
Zmluva |
1030471
|
zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
Základná škola |
|
|
11.11.2013 |
|
Zmluva |
2013/00293
|
KK volejbal žiaci
|
679,47 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
Obvodný úrad v Nitre |
Základná škola |
|
|
13.02.2013 |