|
Faktúra |
4736090108
|
tel. poplatky
|
62,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
7416379254
|
el.energia
|
20,77 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
03202012
|
príručka - účt.súvzťažnosti
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Faktúra |
1210934
|
rohože
|
13,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Faktúra |
201205
|
rozšírenie školského rozhlasu
|
602,00 |
s DPH |
16/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Revos |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Objednávka |
172012
|
objednávka tlačív
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Ševt |
|
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
01.03.2012 |
|
Faktúra |
1122201991
|
tlačivá
|
4,92 |
s DPH |
17/2012
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Faktúra |
20120670
|
predplatné časopisu - vyučtovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Faktúra |
7217449393
|
plyn
|
234,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Faktúra |
21115301
|
publikácia
|
31,66 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
133,64
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
133,64 |
s DPH |
4/2012
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Tujvel |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
2012020224
|
kancelárske a čist.prostriedky
|
83,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Mira Office, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
20120025
|
poštové poukážky
|
91,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Tlačiareň Cicero |
|
|
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
290022012
|
upgrade ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
SOFT GL |
|
|
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
21204129
|
predplatné právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
7240347784
|
el.energia
|
1 266,43 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
27.02.2012 |
|
Objednávka |
162012
|
rozšírenie školského rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Revos |
|
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
28.02.2012 |
|
Faktúra |
7201472634
|
tel. poplatky
|
16,13 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
1200043
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
198,65 |
s DPH |
4/2012
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Tujvel |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
20120092
|
odpoček kopií
|
1 752,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Follow me Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |